Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
070/2014
Número do empenho:
Data:
24/07/2014
Valor Global:
R$5.289,00
Objeto:
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.
Credor / Fornecedor:
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA
CNPJ/CPF:
84739903000189
Notas de Rodapé