Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

023/2017

Número do empenho:

00075

Data:

03/04/2017

Valor Global:

R$2.915,00

Objeto:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Credor / Fornecedor:

M.PEREIRA-INFORMÁTICA

CNPJ/CPF:

10.803.274/0001-72

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET M1132 MFP CE285A 85A E TROCA DE CHIP SER 10 R$55,00 R$550,00
2 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET M1132 MFP CE285A 85A E TROCA DE CHIP E LAMINA SER 5 R$60,00 R$300,00
3 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET P1102 MFP CE285A 85A E TROCA DE CHIP SER 10 R$55,00 R$550,00
4 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET P1102 MFP CE285A 85A E TROCA DE CHIP E LAMINA SER 5 R$60,00 R$300,00
5 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET M1120 MFP CB436A 36A E TROCA DE CHIP SER 9 R$55,00 R$495,00
6 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET M1120 MFP CB436A 36A E TROCA DE CHIP E LAMINA SER 3 R$60,00 R$180,00
7 RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP LASE JET P3015 CE255A 55A. SER 3 R$60,00 R$180,00
8 RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER DCP--8157DN TN-3382 SER 6 R$60,00 R$360,00

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.