Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

037/2018

Número do empenho:

00086

Data:

10/04/2018

Valor Global:

R$373,88

Objeto:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Credor / Fornecedor:

COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF:

13.807.868/0001-40

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, 92,8 GRAUS GL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EMBALAGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA COM 1000ML, CERTIFICADO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991/4 UN 36 R$4,45 R$160,20
2 DESINFETANTE EM PEDRA DE SANITÁRIA, EM TABLETE 25G, EMBALAGEM DE CELOFANE, INDIVIDUAL E EMBALAGEM DE PAPELÃO INDIVIDUAL, COM SUPORTE PLÁSTICO, COM AROMAS VARIADOS. UN 40 R$0,98 R$39,20
3 DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC, ESSÊNCIAS SUAVES, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO CONTENDO 360ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM VALIDADE DE 03 ANOS UN 24 R$6,19 R$148,56
4 DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO COM NO MÍNIMO 11% DO PRECIPÍCIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 500 ML. UN 24 R$1,08 R$25,92

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.