Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
031/2020
Número do empenho:
Data:
20/05/2020
Valor Global:
R$139,98
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:
Credor / Fornecedor:
DAVID E SOARES LTDA
CNPJ/CPF:
29392407000193
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | GARRA TÉRMICA, EM AÇO INOX PRESSÃO – 2,50L- INOX/PRETA | UN | 2 | R$69,99 | R$139,98 | ||||||
Notas de Rodapé